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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

参考答案:C

参考解析:

单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。而不是由主管领导审查批准。故D存在重大缺陷。选项ABC均可强化货币资金内部控制,符合内部控制制度,故ABC不存在重大缺陷。故本题正确答案选C。

知识点:货币资金审计概述 注会-审计 货币资金的审计 通用 会计资格
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