(单选题)
下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防采购部门购入过量或不必要物资的是( )。
A.批准请购与采购部门相互独立
B.应付账款记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
C.验收部门和财会部门相互独立
D.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
参考答案:A
参考解析:
批准请购与采购部门相互独立,以防止采购部门购入过量或不必要物资而对企业整体利益产生损害,故本题正确答案选A。
知识点:采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制 注会-审计 采购与付款循环的审计 通用 会计资格
