logo
首页 课程 题库 资讯 师资
加微福利
APP 400-8989-766
search
公考题库 > 通用 > 会计资格

(多选题)

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

参考答案:BD

参考解析:

选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由现金出纳一人负责;选项D无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。本题为选非题,故本题正确答案选BD。

知识点:货币资金的重大错报风险及内控测试 注会-审计 货币资金的审计 通用 会计资格
华图在线app

添加您的

专属公考咨询师

扫码领专属好礼

返回顶部